О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а
В соответствии с Законом Томской области от 29 декабря 2018 года
№ 151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения
в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/2 (113), часть 1 от 30.12.2014) следующие изменения:
в государственной программе «Развитие здравоохранения в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – государственная программа):
1) в паспорте государственной программы:
раздел «Объем и источники финансирования государственной программы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источ-ники финан-сирова-ния государ-ственной про-граммы (с детали-зацией по годам реализа-ции, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) |
10 168 972,9 |
542 014,2 |
552 941,7 |
591 323,6 |
866 055,2 |
1 565 938,3 |
2 477 946,1 |
2 743 862,9 |
828 890,9 |
|
|
в т.ч. средства федераль-ного бюджета, поступаю-щие напря-мую получате-лям на счета, открытые в кредит-ных организа-циях или в Федераль-ном казначей-стве (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
област-ной бюджет |
77 724 685,0 |
8 747 545,3 |
9 022 324,9 |
9 815 847,3 |
10 528 873,0 |
10 273 855,8 |
9 544 149,2 |
10 145 221,8 |
9 646 134,4 |
|
|
местные бюджеты (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюд-жетные источ-ники (по согласо-ванию) |
4 040 609,0 |
160 684,6 |
231 042,3 |
190 164,1 |
691 803,6 |
691 803,6 |
691 703,6 |
691 703,6 |
691 703,6 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
129 865 348.3 |
12 819 200,0 |
13 657 712,6 |
13 621 730,1 |
15 648 279,4 |
17 225 295.5 |
18 238 715,5 |
19 327 207,6 |
19 327 207,6 |
|
|
всего по источни-кам |
221 799 615.2 |
22 269 441,1 |
23 464 021,5 |
24 219 065,1 |
27 735 011,1 |
29 756 893.2 |
30 953 238,8 |
32 907 995,9 |
30 493 945,5»; |
2) в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
в паспорте подпрограммы:
раздел «Задачи подпрограммы государственной программы» дополнить задачами 9 – 11 следующего содержания:
«Задача 9. Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска.
Задача 10. Реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений.
Задача 11. Развитие медицинской профилактики в педиатрии»;
раздел «Показатели задач подпрограммы государственной программы
и их значения (с детализацией по годам реализации» дополнить строками следующего содержания:
|
|
«Задача 9. Популяционная профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска |
||||||||||
|
Количество проведенных мероприятий, направленных |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
|
|
Задача 10. Реализация региональной программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений |
|||||||||||
|
Количество проведенных информационно-коммуникационных мероприятий от числа запланированных,% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
|
|
Задача 11. Развитие медицинской профилактики в педиатрии |
|||||||||||
|
Количество созданных отделений профилактики от числа запланированных, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- »; |
|
раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
2 706 278,0 |
423 554,1 |
387 039,1 |
372 565,0 |
403 912,3 |
443 128,6 |
274 707,3 |
200 685,8 |
200 685,8 |
|
|
в т.ч. средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
6 706 739,5 |
728 282,2 |
784 712,6 |
849 432,3 |
879 930,5 |
908 518,7 |
772 272,6 |
891 795,3 |
891 795,3 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
9 413 017,5 |
1151836,3 |
1 171751,7 |
1221997,3 |
1283842,8 |
1351647,3 |
1046979,9 |
1092481,1 |
1092481,1»; |
таблицу 5 «Перечень показателей задач подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» дополнить строками следующего содержания:
|
|
«Показатели задачи 9 подпрограммы 1 государственной программы |
||||||||
|
21. |
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, от числа запанированных, % |
Процент |
|
ежегодно |
за год |
Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни / количество запланированных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, в отчетном году |
Ведомствен-ная статистика |
Департамент здравоохране-ния Томской области |
1 февраля года, следую-щего за отчетным |
|
|
Показатели задачи 10 подпрограммы 1 государственной программы |
||||||||
|
22. |
Количество проведенных информационно-коммуникационных мероприятий от числа запланированных,% |
Процент |
|
ежегодно |
за год |
Количество проведенных информационно-коммуникацион-ных мероприятий/ количество запланированных информационно-коммуникацион-ных мероприятий в отчетном году |
Ведомствен-ная статистика |
Департамент здравоохране-ния Томской области |
1 февраля года, следую-щего за отчетным |
|
|
Показатели задачи 11 подпрограммы 1 государственной программы |
||||||||
|
23. |
Количество созданных отделений профилактики от числа запланированных, % |
Процент |
|
ежегодно |
за год |
Количество созданных отделений профилактики / количество запланированных отделений профилактики |
Ведомствен-ная статистика |
Департамент здравоохране-ния Томской области |
1 февраля года, следую-щего за отчетным»; |
таблицу 6 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
3) в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
в паспорте подпрограммы:
раздел «Задачи подпрограммы государственной программы» дополнить
задачей 10 следующего содержания:
«Задача 10. Реализация мероприятий по компенсации расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины»;
раздел «Показатели задач подпрограммы государственной программы
и их значения (с детализацией по годам реализации)» дополнить строками следующего содержания:
|
|
«Задача 10. Реализация мероприятий по компенсации расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины |
||||||||||
|
Доля граждан Украины и лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
70 |
- |
- |
-»; |
|
раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) |
2 601 355,0 |
98 460,1 |
103 402,6 |
157 258,6 |
219 470,5 |
513 665,7 |
674 332,1 |
417 382,7 |
417 382,7 |
|
|
областной бюджет |
11 960 005,2 |
1 288 006,0 |
1 377 643,7 |
1 449 813,6 |
1 557 043,0 |
1 621 371,5 |
1 555 375,8 |
1 555 375,8 |
1 555375,8 |
|
|
местные бюджеты (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
всего по источникам |
14 561 360,2 |
1 386 466,1 |
1 481 046,3 |
1 607 072,2 |
1 776 513,5 |
2 135 037,2 |
2 229 707,9 |
1 972 758,5 |
1 972 758,5»; |
таблицу 7 «Перечень показателей задач подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» дополнить строками следующего содержания:
|
|
«Показатели задачи 10 подпрограммы 2 государственной программы |
||||||||
|
20. |
Доля граждан Украины и лиц без гражданства, которым медицинскими организациями была оказана медицинская помощь, а также проведены профилактические прививки, включенные в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, от числа запланированных |
человек |
- |
ежегодно |
за год |
Количество граждан Украины, которым оказана медицинская помощь/ |
Ведомствен-ная статистика |
Департамент здравоохра-нения Томской области |
1 февраля года, следую-щего за отчетным»; |
таблицу 8 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
4) в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источники финансиро-вания подпро-граммы государ-ственной программы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
257 204,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 848,2 |
86 074,6 |
87 281,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 875 816,0 |
224 436,2 |
208 544,9 |
228 224,2 |
272 529,0 |
245 482,7 |
243 952,8 |
226 323,1 |
226 323,1 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджет-ные источники (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
2 133 020,2 |
224 436,2 |
208 544,9 |
228 224,2 |
356 377,2 |
331 557,3 |
331 234,2 |
226 323,1 |
226 323,1»; |
таблицу 10 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению № 3
к настоящему постановлению;
5) в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»:
раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источники финансиро-вания подпро-граммы государ-ственной программы (с детализа-цией по годам реализации, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
151 254,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 406,7 |
29 795,4 |
30 017,3 |
30 017,3 |
30 017,3 |
|
|
областной бюджет |
1 007 216,2 |
75994,3 |
107698,7 |
125401,0 |
138696,6 |
142 561,8 |
138 954,6 |
138 954,6 |
138 954,6 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджет-ные источники (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
1 158 470,2 |
75994,3 |
107698,7 |
125401,0 |
170 103,3 |
172 357,2 |
168 971,9 |
168 971,9 |
168 971,9»; |
таблицу 12 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4» изложить в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению;
6) в подпрограмме 6 «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»:
в паспорте подпрограммы:
раздел «Задачи подпрограммы государственной программы» дополнить
задачей 11 следующего содержания:
«Задача 11. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь»;
раздел «Показатели задач подпрограммы государственной программы
и их значения (с детализацией по годам реализации)» дополнить строками следующего содержания:
|
|
«Задача 11. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
||||||||||
|
Количество созданных и функционирующих региональных проектных офисов от числа запланированных, % |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
-»; |
|
раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции;
|
«Объем и источники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) |
3 923 227,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
49 562,9 |
418 574,0 |
1 336 908,0 |
2 021 077,1 |
106 105,1 |
|
|
областной бюджет |
21 763 264,1 |
5 980 311,4 |
6 041 999,4 |
6 651 659,0 |
806 706,6 |
1 110 646,4 |
376 082,9 |
647 468,4 |
148 390,0 |
|
|
местные бюджеты (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджет-ные источники (по согласо-ванию) |
17 905,0 |
0,0 |
2 600,0 |
2 605,0 |
2 600,0 |
2600,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
2 500,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
25 713 396,2 |
5980311,4 |
6044599,4 |
6654264,0 |
858 869,5 |
1 531 820,4 |
1 715 490,9 |
2 671 045,5 |
256 995,1»; |
таблицу 19 «Перечень показателей задач подпрограммы 6 «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» дополнить строками следующего содержания:
|
|
«Показатели задачи 11 подпрограммы 6 государственной программы |
||||||||
|
20. |
Количество созданных и функционирующих региональных проектных офисов от числа запланированных |
процент |
- |
ежегодно |
за год |
Количество созданных и функциони-рующих РПО/ |
Ведомствен-ная статистика |
Департамент здравоохра-нения Томской области |
1 февраля года, следую-щего за отчетным»; |
таблицу 20 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6» изложить в новой редакции согласно приложению № 5
к настоящему постановлению;
7) в подпрограмме 7 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»:
раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей) паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
|
«Объем и источ-ники финанси-рования подпро-граммы государ-ственной про-граммы (с детализа-цией по годам реализа-ции, тыс. рублей) |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
федераль-ный бюджет (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 936 115,9 |
5 541 929,2 |
5 754 889,4 |
5 982 683,5 |
5 982 683,5 |
|
|
местные бюджеты (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюд-жетные источники (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
129 865 348,3 |
12819200,0 |
13657712,6 |
13621730,1 |
15648279,4 |
17 225 295,5 |
18238715,5 |
19327207,6 |
19327207,6 |
|
|
всего по источникам |
159 063 649,8 |
12819200,0 |
13657712,6 |
13621730,1 |
21584395,3 |
22 767 224,7 |
23044884,2 |
25309891,1 |
25309891,1»; |
таблицу 22 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 7» изложить в новой редакции согласно приложению № 6
к настоящему постановлению;
8) раздел «Финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя (соисполнителя, участника) государственной программы» обеспечивающей подпрограммы изложить в следующей редакции:
|
«№ п/п |
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя, участника |
Распределение объема финансирования обеспечивающей подпрограммы |
||||||||
|
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
|
Департамент здравоохране-ния Томской области |
81922,7 |
10041,6 |
9900,7 |
10099,9 |
10363,9 |
10454,4 |
10363,9 |
10363,9 |
10363,9 |
|
81922,7 |
10041,6 |
9900,8 |
10099,9 |
10363,9 |
10454,4 |
10363,9 |
10363,9 |
10363,9 |
||
|
81922,7 |
10041,6 |
9900,8 |
10099,9 |
10363,9 |
10454,4 |
10363,9 |
10363,9 |
10363,9 |
||
|
81922,7 |
10041,6 |
9900,8 |
10099,9 |
10363,9 |
10454,4 |
10363,9 |
10363,9 |
10363,9 |
||
|
81922,7 |
10041,6 |
9900,8 |
10099,8 |
10363,9 |
10454,4 |
10363,9 |
10363,9 |
10363,9 |
||
|
81922,7 |
10041,6 |
9900,8 |
10099,8 |
10363,9 |
10454,5 |
10363,9 |
10363,9 |
10363,9 |
||
|
81922,7 |
10041,6 |
9900,8 |
10099,8 |
10363,9 |
10454,4 |
10363,9 |
10363,9 |
10363,9 |
||
|
81952,4 |
10041,5 |
9900,7 |
10099,8 |
10364,0 |
10454,4 |
10364,0 |
10364,0 |
10364,0 |
||
|
Итого объем финансирования |
654 894,2 |
80332,7 |
79206,2 |
80798,8 |
82 911,3 |
83 635,7 |
82 911,3 |
82911,3 |
82911,3»; |
|
9) приложение № 2 «Ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
10) приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и действует до 1 января 2020 года.
Губернатор Томской области С.А.Жвачкин
А.В.Холопов
1230ko03.pap2019



