О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а
В соответствии с Законом Томской области от 28 декабря 2015 года № 198-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Администрации Томской области от 03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации», а также в целях совершенствования нормативного правового акта
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Томской области от 09.12.2014 № 476а «Об утверждении государственной программы «Развитие здравоохранения
в Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/2 (113), часть 1 от 30.12.2014) следующие изменения:
1) в государственной программе «Развитие здравоохранения в Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – государственная программа):
а) в паспорте государственной программы:
строки «Задачи государственной программы», «Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)», «Подпрограммы государственной программы», «Ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы (далее – ВЦП)» изложить
в следующей редакции:
|
«Задачи государственной программы |
1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. 3. Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства. 4. Развитие медицинской реабилитации населения и обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей. 5. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными 6. Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи населению Томской области. 7. Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования |
||||||||
|
Показатели задач государственной программы и их значения |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Задача 1. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи |
|||||||||
|
Удельный вес профилактических посещений |
28,7 |
29,5 |
31,7 |
34,1 |
34,2 |
34,3 |
34,4 |
34,5 |
|
|
Доля больных |
46,3 |
53,5 |
45,9 |
55,5 |
56,3 |
60,5 |
66,7 |
66,9 |
|
|
Уровень первичной заболеваемости населения |
872,4 |
801,9 |
912,1 |
861,0 |
873,0 |
882,0 |
891,0 |
902,0 |
|
|
Уровень заболеваемости инфекционными |
55,9 |
55,6 |
54,6 |
54,0 |
53,7 |
53,2 |
52,5 |
52,0 |
|
|
Задача 2. Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
|||||||||
|
Смертность |
519,6 |
515,5 |
526,0 |
525,0 |
524,0 |
523,0 |
523,0 |
523,0 |
|
|
Смертность |
205,7 |
205,1 |
206,0 |
206,0 |
205,0 |
201,0 |
199,0 |
196,9 |
|
|
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете |
49,6 |
49,6 |
52,4 |
52,7 |
53,2 |
54,6 |
54,8 |
55,0 |
|
|
Смертность населения |
1040,6 |
1046,1 |
1040,0 |
1039,5 |
1039,0 |
1038,5 |
1038,5 |
1038,5 |
|
|
Смертность происшествий |
8,4 |
7,5 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
|
|
Смертность |
5,7 |
4,9 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
5,8 |
|
|
Задача 3. Повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства |
|||||||||
|
Уровень материнской смертности |
20,4 |
27,3 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
|
Уровень младенческой смертности (на 1 000 родившихся живыми) |
5,6 |
4,7 |
6,0 |
5,9 |
5,8 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
|
|
Смертность детей |
8,44 |
8,4 |
8,35 |
8,3 |
8,1 |
7,5 |
7,5 |
7,5 |
|
|
Задача 4. Развитие медицинской реабилитации населения и обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей |
|||||||||
|
Объем паллиативной медицинской помощи |
0,056 |
0,034 |
0,036 |
0,112 |
0,115 |
0,125 |
0,131 |
0,134 |
|
|
Задача 5. Обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными |
|||||||||
|
Обеспеченность населения (на 10 тысяч человек) врачами |
48,8 |
46,8 |
44,8 |
42,9 |
41,0 |
39,2 |
39,2 |
39,2 |
|
|
Обеспеченность средним медицинским персоналом |
102,5 |
94,5 |
94,8 |
92,5 |
90,2 |
87,6 |
87,6 |
87,6 |
|
|
Количество средних медицинских работников, приходящихся |
1,7 |
1,7 |
2,0 |
2,2 |
2,4 |
2,6 |
2,7 |
2,8 |
|
|
Доля врачей первичного звена |
52,0 |
53,1 |
53,9 |
54,8 |
55,6 |
56,5 |
56,5 |
56,5 |
|
|
Задача 6. Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи населению Томской области |
|||||||||
|
Доля неэффективных расходов |
10,5 |
10,0 |
9,6 |
9,3 |
9,0 |
8,7 |
8,5 |
8,0 |
|
|
Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которые поставлено медицинское оборудование, |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, проведение капитального ремонта |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 7. Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования |
|||||||||
|
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов от числа опрошенных), % |
38,0 |
40,5 |
42,5 |
44,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
45,0 |
|
|
Подпрограммы государственной программы |
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка. Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям. Подпрограмма 5. Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья. Подпрограмма 6. Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области. Подпрограмма 7. Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования. Обеспечивающая подпрограмма |
||||||||
|
Ведомственные целевые программы, входящие в состав государственной программы (далее – ВЦП) |
ВЦП 1. Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. ВЦП 2. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. ВЦП 3. Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. ВЦП 4. Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства. ВЦП 5. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи. ВЦП 6. Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса ВЦП 7. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области. ВЦП 8. Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом на 2016 – 2018 годы»; |
||||||||
строку «Объем и источники финансирования государственной программы
(с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:
|
«Объем финансирования государственной программы (с детализацией по годам реализации,
|
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет |
838 345,0 |
618 480,4 |
219 864,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
50 999 383,1 |
8 747 545,3 |
9 100 916,5 |
8 361 593,1 |
8 263 109,4 |
8 263 109,4 |
8 263 109,4 |
|
|
местные бюджеты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
2 936 734,5 |
160 684,6 |
302 056,7 |
485 115,0 |
662 959,4 |
662 959,4 |
662 959,4 |
|
|
бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области |
78 097 651,0 |
12 819 200,0 |
13 055 690,2 |
13 055 690,2 |
13 055 690,2 |
13 055 690,2 |
13 055 690,2 |
|
|
всего по источникам |
132 872 113,6 |
22 345 910,3 |
22 678 528,0 |
21 902 398,3 |
21 981 759,0 |
21 981 759,0 |
21 981 759,0»; |
б) в главе 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы»:
таблицу 2 «Динамика демографических показателей в Томской области» изложить в следующей редакции:
|
«Показатель |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
СФО 2013 год |
РФ 2013 год |
|
Смертность, на 1000 населения |
12,9 |
12,6 |
12,2 |
11,9 |
11,7 |
13,3 |
13,1 |
|
Рождаемость, на 1000 населения |
13,3 |
13,0 |
13,0 |
13,6 |
13,8 |
14,9 |
13,3 |
|
Естественный прирост (убыль) населения, на 1000 населения |
0,4 |
0,4 |
0,8 |
1,7 |
2,1 |
1,6 |
0,2 |
|
Младенческая смертность, на 1000 родившихся живыми |
10,4 |
6,5 |
7,1 |
8,7 |
5,6 |
8,5 |
8,2 |
|
Средняя ожидаемая продолжительность жизни, лет |
68,2 |
68,8 |
69,5 |
70,1 |
70,3 |
68,6 |
70,8»; |
таблицу 3 «Материнская смертность (на 100000 родившихся живыми)» изложить в следующей редакции:
|
« |
2009 год |
2010 год |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
|
Томская область |
59,0 |
54,6 |
14,6 |
27,8 |
20,4 |
|
СФО |
29,6 |
18,4 |
17,3 |
13,2 |
12,2 |
|
РФ |
22,0 |
16,6 |
16,2 |
11,6 |
11,3»; |
в) в подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» (далее – подпрограмма 1):
в паспорте подпрограммы 1:
строки «Показатели цели подпрограммы государственной программы
и их значения (с детализацией по годам реализации)», «Задачи подпрограммы государственной программы», «Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить
в следующей редакции:
|
«Показатели цели подпрограммы государственной программы |
Показатели цели |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1. Удельный вес профилактических посещений |
28,7 |
29,5 |
31,7 |
34,1 |
34,2 |
34,3 |
34,4 |
34,5 |
|
|
2. Доля больных |
46,3 |
53,5 |
45,9 |
55,5 |
56,3 |
60,5 |
66,7 |
66,9 |
|
|
3. Уровень первичной заболеваемости населения |
872,4 |
801,9 |
912,1 |
861,0 |
873,0 |
882,0 |
891,0 |
902,0 |
|
|
4. Уровень заболеваемости инфекционными |
55,9 |
55,6 |
54,6 |
54,0 |
53,7 |
53,2 |
52,5 |
52,0 |
|
|
Задачи подпрограммы государственной программы |
Задача 1. Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи. Задача 2. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С. Задача 3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения». Задача 4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях. Задача 5. Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами. Задача 6. Лекарственное обеспечение населения ЗАТО, обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися в ведении ФМБА, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий. Задача 7. Оказание отдельным категориям граждан Томской области социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. Задача 8. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения Задача 9. Улучшение лекарственного обеспечения граждан |
||||||||
|
Показатели задач подпрограммы государственной программы |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Задача 1. Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи |
|||||||||
|
Количество обращений |
2,190 |
3,449 |
2,707 |
2,950 |
2,980 |
2,980 |
2,980 |
2,980 |
|
|
Количество обращений |
2,555 |
2,232 |
2,052 |
2,150 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
|
|
Задача 2. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С |
|||||||||
|
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, выявленной впервые |
189,8 |
162,0 |
188,5 |
163,5 |
163,0 |
162,5 |
162,0 |
161,5 |
|
|
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) |
5,9 |
5,6 |
5,7 |
5,6 |
5,5 |
5,4 |
5,3 |
5,2 |
|
|
Заболеваемость вирусным гепатитом С (на 100 тыс. населения) |
1,5 |
1,2 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
|
|
Задача 3. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» |
|||||||||
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих |
69,0 |
70,0 |
70,5 |
70,5 |
71,0 |
71,5 |
72,0 |
72,5 |
|
|
Охват населения профилактическими осмотрами |
57,4 |
64,6 |
68,4 |
69,3 |
70,1 |
70,9 |
71,7 |
72,5 |
|
|
Задача 4. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |
|||||||||
|
Обеспеченность граждан необходимыми препаратами |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
|
Эффективность размещения (экономия бюджетных средств |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
|
Задача 5. Обеспечение лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами |
|||||||||
|
Обеспеченность граждан лекарственными препаратами, предназначенными |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 6. Лекарственное обеспечение населения ЗАТО, обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися в ведении ФМБА, в рамках осуществления отдельных государственных полномочий |
|||||||||
|
Доля граждан ЗАТО, обслуживаемых ФГБУЗ, находящимися |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
|
Задача 7. Оказание отдельным категориям граждан Томской области социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
|||||||||
|
Доля граждан, воспользовавшихся правом бесплатного лекарственного обеспечения, |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Задача 8. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
|||||||||
|
Доля граждан, воспользовавшихся правом бесплатного лекарственного обеспечения, |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
|
Задача 9. Улучшение лекарственного обеспечения граждан |
|||||||||
|
Обеспеченность граждан необходимыми лекарственными препаратами |
0 |
0 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0»; |
|
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить
в следующей редакции:
|
«Объем финансирования подпрограммы государственной программы |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
630 725,2 |
500 020,3 |
130 704,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
4 155 873,1 |
728 282,2 |
787 346,5 |
663 811,1 |
658 811,1 |
658 811,1 |
658 811,1 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего |
4 786 598,3 |
1 228 302,5 |
918 051,4 |
663 811,1 |
658 811,1 |
658 811,1 |
658 811,1»; |
таблицу 5 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
таблицу 6 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению;
г) в подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
(далее – подпрограмма 2):
в паспорте подпрограммы 2:
строки «Задачи подпрограммы государственной программы», «Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией
по годам реализации)» изложить в следующей редакции»:
|
«Задачи подпрограммы государственной программы |
Задача 1. Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Задача 2. Повышение эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Задача 3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи больным туберкулезом. Задача 4. Повышение эффективности оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С. Задача 5. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи |
||||||||
|
Показатели задач подпрограммы государственной программы |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Задача 1. Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
|||||||||
|
Больничная летальность, % |
1,57 |
1,4 |
1,3 |
1,2 |
1,1 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
|
Доля выездов бригад СМП со временем доезда до больного менее 20 минут, % |
86 |
92 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
97 |
|
|
Задача 2. Повышение эффективности оказания высокотехнологичной медицинской помощи |
|||||||||
|
Обеспеченность населения Томской области ВМП |
52 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
53 |
|
|
Задача 3. Повышение эффективности оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
|||||||||
|
Доля больных туберкулезом |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Охват больных туберкулезом исследованиями |
98 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 4. Повышение эффективности оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатита В и С |
|||||||||
|
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, в общем количестве лиц, состоящих |
91,6 |
91,0 |
91,5 |
92,0 |
92,0 |
92,5 |
92,5 |
93,0 |
|
|
Задача 5. Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи |
|||||||||
|
Обеспеченность населения Томской области ВМП |
0 |
0 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0»; |
|
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить
в следующей редакции:
|
«Объем финансирования подпрограммы государственной программы |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
187 619,8 |
98 460,1 |
89 159,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
7 761 138,2 |
1 288 006,0 |
1 376 642,7 |
1 285 706,8 |
1 270 260,9 |
1 270 260,9 |
1 270 260,9 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего |
7 948 758,0 |
1 386 466,1 |
1 465 802,4 |
1 285 706,8 |
1 270 260,9 |
1 270 260,9 |
1 270 260,9»; |
таблицу 7 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
таблицу 8 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению № 4
к настоящему постановлению;
д) в подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
(далее – подпрограмма 3):
в паспорте подпрограммы 3:
строки «Задачи подпрограммы государственной программы», «Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значение (с детализацией
по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
|
«Задачи подпрограммы государственной программы |
1. Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства. 2. Осуществление неонатального и аудиологического скрининга новорожденных детей. 3. Осуществление пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
||||||||
|
Показатели задач подпрограммы государственной программы |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Задача 1. Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства |
|||||||||
|
Перинатальная смертность (на 1000 родившихся) |
5,60 |
5,60 |
5,58 |
5,56 |
5,54 |
5,52 |
5,50 |
5,50 |
|
|
Больничная летальность детей, % |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
|
Задача 2. Осуществление неонатального и аудиологического скрининга новорожденных детей |
|||||||||
|
Охват аудиологическим скринингом, % |
96 |
96 |
96 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
Охват неонатальным скринингом, % |
96 |
96 |
96 |
– |
– |
– |
– |
– |
|
|
Задача 3. Осуществление пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
|||||||||
|
Доля обследованных беременных женщин |
96 |
96 |
96,2 |
– |
– |
– |
– |
–»; |
|
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить
в следующей редакции:
|
«Объем финансирования подпрограммы государственной программы |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
1 171 186,7 |
224 436,2 |
208 297,1 |
190 675,9 |
182 592,5 |
182 592,5 |
182 592,5 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего |
1 171 186,7 |
224 436,2 |
208 297,1 |
190 675,9 |
182 592,5 |
182 592,5 |
182 592,5»; |
таблицу 9 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
таблицу 10 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3» изложить в новой редакции согласно приложению № 6
к настоящему постановлению;
е) в подпрограмме 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»
(далее – подпрограмма 4):
в паспорте подпрограммы 4:
строки «Показатели цели подпрограммы государственной программы
и их значения (с детализацией по годам реализации)», «Задачи подпрограммы государственной программы», «Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
|
«Показатели цели подпрограммы государственной программы |
Показатели цели |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
1. Объем паллиативной медицинской помощи |
0,056 |
0,034 |
0,036 |
0,112 |
0,115 |
0,125 |
0,131 |
0,134 |
|
|
Задачи подпрограммы государственной программы |
1. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи |
||||||||
|
Показатели задач подпрограммы государственной программы |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Задача 1. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи |
|||||||||
|
Обеспеченность койками |
0,18 |
0,98 |
1,51 |
1,78 |
1,94 |
2,31 |
2,47 |
2,83»; |
|
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить
в следующей редакции:
|
«Объем финансирования подпрограммы государственной программы |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
558 522,3 |
75 994,3 |
106 905,6 |
99 905,6 |
91 905,6 |
91 905,6 |
91 905,6 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего |
558 522,3 |
75 994,3 |
106 905,6 |
99 905,6 |
91 905,6 |
91 905,6 |
91 905,6»; |
таблицу 11 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
таблицу 12 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4» изложить в новой редакции согласно приложению № 8
к настоящему постановлению;
ж) в подпрограмме 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения
и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»
(далее – подпрограмма 5):
в паспорте подпрограммы 5:
строку «Показатели задач подпрограммы государственной программы
и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:
|
«Показатели задач подпрограммы государственной программы |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Задача 1. Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса |
|||||||||
|
Обеспечение государственной поддержки работников областных государственных автономных |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 2. Реализация мер социальной поддержки медицинских и фармацевтических работников |
|||||||||
|
Число врачей, привлеченных |
40 |
50 |
40 |
100 |
110 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Число врачей, привлеченных |
10 |
10 |
6 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Число средних медицинских работников, привлеченных |
0 |
0 |
9 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача 3. Повышение престижа медицинской профессии |
|||||||||
|
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) |
136,9 |
135,5 |
130,4 |
159,8 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
|
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия |
82,3 |
79,2 |
76,0 |
86,7 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия |
50,9 |
52,3 |
50,1 |
71,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0»; |
|
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить
в следующей редакции:
|
«Объем финансирования подпрограммы государственной программы |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
20 000,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
2 091 799,4 |
370 182,5 |
450 363,9 |
391 902,3 |
293 116,9 |
293 116,9 |
293 116,9 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
2 923 734,5 |
160 684,6 |
299 456,7 |
482 515,0 |
660 359,4 |
660 359,4 |
660 359,4 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
5 035 533,9 |
550 867,1 |
749 820,6 |
874 417,3 |
953 476,3 |
953 476,3 |
953 476,3»; |
таблицу 15 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья» государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» изложить в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
таблицу 16 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5» изложить в новой редакции согласно приложению № 10
к настоящему постановлению;
з) в подпрограмме 6 «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области» (далее – подпрограмма 6):
в паспорте подпрограммы 6:
строки «Задачи подпрограммы государственной программы», «Показатели задач подпрограммы государственной программы и их значения (с детализацией
по годам реализации)», «ВЦП, входящие в состав государственной программы» изложить в следующей редакции:
|
«Задачи подпрограммы государственной программы |
1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области. 2. Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом. 3. Совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения Томской области. 4. Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в сфере здравоохранения. 5. Развитие информационных технологий в здравоохранении |
||||||||
|
Показатели задач подпрограммы государственной программы |
Показатели задач |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
Задача 1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области |
|||||||||
|
Доля проведенных мероприятий по ГО |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 2. Оснащение учреждений здравоохранения Томской области санитарным транспортом |
|||||||||
|
Процент оснащения медицинских организаций санитарным транспортом |
52,5 |
56,6 |
58,3 |
61,8 |
62,1 |
62,1 |
62,5 |
62,5 |
|
|
Задача 3. Совершенствование инфраструктуры системы здравоохранения Томской области |
|||||||||
|
Количество построенных (реконструирован-ных) |
0 |
4 |
11 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Задача 4. Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в сфере здравоохранения |
|||||||||
|
Удельный расход электрической энергии на 1 кв. м |
14,07 |
77,11 |
77,11 |
74,80 |
72,55 |
70,38 |
68,26 |
66,22 |
|
|
Удельный расход тепловой энергии |
0,08 |
0,32 |
0,32 |
0,31 |
0,30 |
0,29 |
0,28 |
0,27 |
|
|
Удельный расход топлива (газа) |
0,18 |
0,24 |
0,24 |
0,23 |
0,23 |
0,22 |
0,21 |
0,21 |
|
|
Удельный расход воды на 1 человека |
0,45 |
0,72 |
0,72 |
0,70 |
0,68 |
0,66 |
0,64 |
0,62 |
|
|
Задача 5. Развитие информационных технологий в здравоохранении |
|||||||||
|
Процент областных государственных медицинских организаций Томской области, подключенных |
74 |
74 |
74 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
ВЦП, входящие в состав подпрограммы |
ВЦП 1. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области. ВЦП 2. Оснащение учреждений здравоохранения санитарным транспортом |
||||||||
строку «Объем и источники финансирования подпрограммы государственной программы (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить
в следующей редакции:
|
«Объем финансирования подпрограммы государственной программы |
Источники |
Всего |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
|
федеральный бюджет (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
областной бюджет |
34 788 447,7 |
5 980 311,4 |
6 090 634,5 |
5 651 752,2 |
5 688 583,2 |
5 688 583,2 |
5 688 583,2 |
|
|
местные бюджеты (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
внебюджетные источники |
13 000,0 |
0,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
2 600,0 |
|
|
бюджет ТФОМС ТО (по согласо-ванию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
всего по источникам |
34 801 447,7 |
5 980 311,4 |
6 093 234,5 |
5 654 352,2 |
5 691 183,2 |
5 691 183,2 |
5 691 183,2»; |
таблицу 19 «Перечень показателей цели и задач подпрограммы 6 «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области» государственной программы и сведения о порядке сбора информации
по показателям и методике их расчета» дополнить строками следующего содержания:
|
«Показатели задачи 4 подпрограммы 6 государственной программы |
|||||||||
|
8. |
Удельный расход электрической энергии |
кВт*ч/кв. м |
- |
ежегод-но |
за год |
Расход электрической энергии/Площадь областного государственного учреждения |
Ведомственная статистика, модуль «Информация |
Департамент здравоохранения Томской области
|
1 марта года, следующего за отчетным |
|
9. |
Удельный расход тепловой энергии |
Гкал/кв. м |
- |
ежегод-но |
за год |
Расход тепловой энергии/Площадь помещений областного государственного учреждения |
Ведомственная статистика, модуль «Информация |
Департамент здравоохранения Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным |
|
10. |
Удельный расход топлива (газа) |
куб. м/кв. м |
- |
ежегод-но |
за год |
Расход топлива/ Площадь помещений областного государственного учреждения |
Ведомственная статистика, модуль «Информация |
Департамент здравоохранения Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным |
|
11. |
Удельный расход воды |
куб. м/чел. |
- |
ежегод-но |
за год |
Расход воды/ Количество человек |
Ведомственная статистика, модуль «Информация |
Департамент здравоохранения Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным |
|
Показатели задачи 5 подпрограммы 6 государственной программы |
|||||||||
|
12. |
Процент областных государственных медицинских организаций Томской области, подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ и передающих информацию |
% |
- |
ежегод-но |
за год |
Количество областных государственных медицинских организаций Томской области, оказывающих лечебно-диагностическую медицинскую помощь, подключенных |
Ведомственная статистика |
Департамент здравоохранения Томской области |
1 марта года, следующего за отчетным»; |
таблицу 20 «Перечень ВЦП, основных мероприятий и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 6» изложить в новой редакции согласно приложению № 11
к настоящему постановлению;
и) дополнить государственную программу подпрограммой 7 «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования» согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
к) обеспечивающую подпрограмму изложить в новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
л) в приложении № 1 «Перечень показателей цели и задач государственной программы и сведения о порядке сбора информации по показателям и методике их расчета» к государственной программе:
строку 17 исключить;
дополнить строками следующего содержания:
|
«Показатели задачи 1 подпрограммы 7 государственной программы |
|||||||||
|
26. |
Удовлетворенность населения медицинской помощью (процентов |
Процент |
|
ежегодно |
за год |
Число респондентов, давших положительные ответы/Общее число респондентов |
Ведомствен-ная статистика |
Департамент здравоохра-нения Томской области |
1 апреля года, следующего за отчетным»; |
м) приложение № 2 «Ресурсное обеспечение государственной программы «Развитие здравоохранения в Томской области» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему постановлению;
н) приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 15 к настоящему постановлению;
о) приложение № 4 «Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области (муниципальной собственности) и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области (муниципальную собственность) и о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области» к государственной программе исключить.
2. Департаменту информационной политики Администрации Томской области (Севостьянов) обеспечить опубликование настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
И.о. Губернатора Томской области А.М.Феденёв
А.В.Холопов
0331ko01.pap2016



